2016年度江漢大學部門決算

时间:2017-10-27 13:47:00浏覽:738設置

?

目 录

第一部分  江漢大學概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  江漢大學2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表(1)

二、收入決算表(2)

三、支出決算表(3)

四、財政撥款收入支出決算總表(4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

 

 

第三部分  江漢大學2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、其他重要事項的情況

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  江漢大學概況

 

一、部門主要職能

江漢大學是一所综合性普通高等学校,实行湖北省、武汉市共建,以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2,114畝,校舍建築面積58.6萬平方米。主校區坐落在武漢經濟技術開發區三角湖畔。

學校擁有經濟學、法學、教育學、文學、曆史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等11大學科門類,設有商學院、法學院、馬克思主義學院、教育學院、體育學院、高爾夫學院、人文學院、外國語學院、數學與計算機科學學院、物理與信息工程學院、化學與環境工程學院、生命科學學院、機電與建築工程學院、醫學院、護理與醫學技術學院、音樂學院、美術學院、設計學院、高等職業技術學院、國際教育學院、繼續教育學院等21個學院。擁有學術型碩士一級學科點3個、專業學位類別3個、專業學位領域1個,涉及35個二級學科碩士學位授權點,涵蓋教育、理、工、醫、管理、藝術等6大學科門類。有2個省優勢特色學科群、5個省重點學科、13個市重點學科和1個省研究生教育創新基地、2個省研究生工作站。開設69個本科專業,其中2個國家級特色專業、2個省級品牌專業,有4門省級精品資源共享課程、2門省級精品視頻公開課程,3個省級教學團隊、4個省級高層次研究團隊。

学校坚持对外开放,不断推进对外交流与合作,与十多个国家和地区的高校、科研机构建立了良好的學術交流与合作关系。坚持以本科教育为主,积极发展研究生教育,协调发展高等職業教育、继续教育,着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才,力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平地方综合性大学。

二、部門單位構成

从决算单位构成来看,江漢大學部门决算由校本部和所属江漢大學附属医院决算组成。其中:全额拨款事业单位1個,差額撥款事業單位1個。

纳入江漢大學2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:江漢大學附属医院 。

三、部門人員構成

江漢大學总编制人数3,278人,其中:事業編制3,278人。在職實有人數2,682人,其中:事業2,682人。

離退休人員2,262人,其中:離休66人,退休2,196人。

 

第二部分  江漢大學2016年度部門決算表

         2016年度收入支出決算總表(表1 

部门:江漢大學

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

96,270

一、一般公共服務支出

28

160

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

38,219

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

130,441

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

258

六、其他收入

7

3,404

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5,526

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,273

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

137,893

本年支出合計

51

138,658

    用事業基金彌補收支差額

25

1,173

    結余分配

52

408

    年初結轉和結余

26

3,180

    年末結轉和結余

53

3,180

總計

27

142,246

總計

54

142,246

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入決算表(表2 

部门:江漢大學

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

137,893

96,270

 

38,219

 

 

3,404

201

一般公共服務支出

160

160

 

 

 

 

 

20132

組織事務

160

160

 

 

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

160

160

 

 

 

 

 

205

教育支出

129,676

88,053

 

38,219

 

 

3,404

20502

普通教育

123,624

82,001

 

38,219

 

 

3,404

2050205

  高等教育

123,624

82,001

 

38,219

 

 

3,404

20503

職業教育

6,000

6,000

 

 

 

 

 

2050305

  高等職業教育

6,000

6,000

 

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

52

52

 

 

 

 

 

2050905

  中等職業學校教學設施

37

37

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

15

15

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

258

258

 

 

 

 

 

20604

技術研究與開發

258

258

 

 

 

 

 

2060402

  应用技術研究與開發

33

33

 

 

 

 

 

2060403

  产业技術研究與開發

50

50

 

 

 

 

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

175

175

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5,526

5,526

 

 

 

 

 

21002

公立醫院

3,440

3,440

 

 

 

 

 

2100201

  綜合醫院

3,440

3,440

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

2,086

2,086

 

 

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

2,015

2,015

 

 

 

 

 

2100599

  其他醫療保障支出

71

71

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,273

2,273

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2,273

2,273

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

1,210

1,210

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

631

631

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

432

432

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

1欄各行=(234567)欄各行。

 

 

 2016年度支出決算表(表3

 部门:江漢大學

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

138,658

65,991

72,667

 

 

 

201

一般公共服務支出

160

 

160

 

 

 

20132

組織事務

160

 

160

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

160

 

160

 

 

 

205

教育支出

130,441

61,738

68,703

 

 

 

20502

普通教育

124,389

61,738

62,651

 

 

 

2050205

  高等教育

124,389

61,738

62,651

 

 

 

20503

職業教育

6,000

 

6,000

 

 

 

2050305

  高等職業教育

6,000

 

6,000

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

52

 

52

 

 

 

2050905

  中等職業學校教學設施

37

 

37

 

 

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

15

 

15

 

 

 

206

科學技術支出

258

 

258

 

 

 

20604

技術研究與開發

258

 

258

 

 

 

2060402

  应用技術研究與開發

33

 

33

 

 

 

2060403

  产业技術研究與開發

50

 

50

 

 

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

175

 

175

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5,526

1,980

3,546

 

 

 

21002

公立醫院

3,440

 

3,440

 

 

 

2100201

  綜合醫院

3,440

 

3,440

 

 

 

21005

醫療保障

2,086

1,980

106

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

2,015

1,909

106

 

 

 

2100599

  其他醫療保障支出

71

71

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,273

2,273

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2,273

2,273

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

1,210

1,210

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

631

631

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

432

432

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

1欄各行=(23456)欄各行。

 

 

2016年度財政撥款收入支出决算总表(表4

部门:江漢大學

 

單位:萬元

    

    

   

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

96,270

一、一般公共服務支出

30

160

160

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

88,053

88,053

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

258

258

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

 

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

5,526

5,526

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,273

2,273

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

 

 

 

本年收入合計

24

96,270

本年支出合計

53

96,270

96,270

 

年初財政撥款結轉和結余

25

 

年末財政撥款結轉和結余

54

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

96,270

總計

58

96,270

96,270

 

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款支出决算表(表5

部门:江漢大學

 

單位:萬元

 

本年支出合計

基本支出 

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

  

1

2

3

 

96,270

40,273

55,997

201

一般公共服務支出

160

 

160

20132

組織事務

160

 

160

2013299

  其他組織事務支出

160

 

160

205

教育支出

88,053

36,020

52,033

20502

普通教育

82,001

36,020

45,981

2050205

  高等教育

82,001

36,020

45,981

20503

職業教育

6,000

 

6,000

2050305

  高等職業教育

6,000

 

6,000

20509

教育費附加安排的支出

52

 

52

2050905

  中等職業學校教學設施

37

 

37

2050999

  其他教育費附加安排的支出

15

 

15

206

科學技術支出

258

 

258

20604

技術研究與開發

258

 

258

2060402

  应用技術研究與開發

33

 

33

2060403

  产业技術研究與開發

50

 

50

2060499

  其他技術研究與開發支出

175

 

175

210

醫療衛生與計劃生育支出

5,526

1,980

3,546

21002

公立醫院

3,440

 

3,440

2100201

  綜合醫院

3,440

 

3,440

21005

醫療保障

2,086

1,980

106

2100502

  事業單位醫療

2,015

1,909

106

2100599

  其他醫療保障支出

71

71

 

221

住房保障支出

2,273

2,273

 

22102

住房改革支出

2,273

2,273

 

2210201

  住房公積金

1,210

1,210

 

2210202

  提租補貼

631

631

 

2210203

  購房補貼

432

432

 

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。

1欄各行=(23)欄各行。

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算表(表6

部门:江漢大學

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

16,855

302

商品和服務支出

4,574

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

3,453

30201

  辦公費

75

31001

  房屋建築物購建

 

30102

  津貼補貼

609

30202

  印刷費

23

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

877

30204

  手續費

11

31005

  基礎設施建設

 

30106

  夥食補助費

 

30205

  水費

60

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

10,079

30206

  電費

186

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  邮電費

175

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

1,837

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

18,844

30211

  差旅費

138

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

684

30212

  因公出國(境)費用

115

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

11,833

30213

  維修()

129

31013

  公務用車購置

 

30303

  退职(役)費

 

30214

  租赁費

190

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

315

30215

  会议費

18

31020

  産權參股

 

30305

  生活補助

29

30216

  培训費

92

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救济費

 

30217

  公务接待費

18

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  医疗費

1,082

30218

  专用材料費

211

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被装购置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  专用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生産補貼

 

30226

  劳务費

444

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

1,210

30227

  委托业务費

2

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

631

30228

  工会经費

181

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

432

30229

  福利費

229

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車运行维護費

93

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

4

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2,628

30240

  税金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2,180

 

 

 

人員經費合計

35,699

公用經費合計

4,574

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”经費支出决算表(表7

部门:江漢大學

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國
(境)費用

公務用車購置及运行費

公务接待費

合計

因公出國
(境)費用

公務用車購置及运行費

公务接待費

小計

公務用車
购置費

公務用車
运行维護費

小計

公務用車
购置費

公務用車
运行维護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

442

132

270

 

270

40

226

115

93

 

93

18

注:本表反映部门本年度“三公”经費预决算情况。其中,2016年度預算數为“三公”经費调整预算数,決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1欄各行=(236)欄各行;3欄各行=(45)欄各行;7欄各行=(8912)欄各行;9欄各行=10+11)欄各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算財政撥款收入支出决算表(表8

部门:江漢大學

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。

6欄各行=(123)欄各行;3欄各行=(45)欄各行。

(江漢大學2016年度無政府基金預算撥款,無收入支出,此表無數據。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  江漢大學2016年度部門決算情況說明

 一、2016年度收入支出決算總體情況

2016年度收入總計142,246萬元,支出總計142,246萬元。與2015年相比,收、支總計各增加20,750萬元,增長14.59%,主要原因是教育事業發展一次性建設投入

二、2016年度收入決算情況

2016年度本年收入合計137,893萬元。其中:財政撥款收入96,270萬元,占本年收入69.82%;事業收入38,219萬元,占本年收入27.72%;其他收入3,404萬元,占本年收入2.47%

三、2016年度支出決算情況

2016年度本年支出合計138,658萬元。其中:基本支出65,991萬元,占本年支出47.59%;項目支出72,667萬元,占本年支出52.41%

四、2016年度財政撥款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支總計96,270萬元。與2015年相比,财政拨款收、支總計各增加14,741萬元,增長18.08%。主要原因是教育事業發展一次性建設投入。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出决算情况

2016年度一般公共預算財政撥款支出年度預算爲96,339萬元(包括年初部门预算、基本建设等专項资金、上级下达的专項转移支付资金及年初結轉和結余资金等),支出決算爲96,270萬元,完成年度预算的99.92%。其中:基本支出40,273萬元;項目支出55,997萬元,教学业务支出8,160萬元,主要用于教学工作、重点学科及品牌专业建设,学生实践实习等教学工作。设备采购支出7,600萬元,主要用于各学院及实验中心(室)新增或更换补充教学仪器设备、图书及网络信息设备。校园环境、宣传、文化建设等方面支出3,900萬元,主要用于学校校园环境建设及维護,宣传、文化建设等方面。科學研究平台及学科建设支出4,138萬元,主要用于市级及以上纵向科研項目、知识产权、各级各類科研成果等。人才引进支出4,160萬元,主要用于引进高层次人才,聘请国内外专家学者、外籍教师等。学生奖助学等支出4,503萬元。主要用于各级学生奖助學金、学生活动、学生资助金等。学校建设支出14,065萬元,主要用于学校工程训练中心改扩建工程、研究生公寓建设及小球馆建设等。学校后勤管理运行支出3,503萬元,主要用于学校后勤保障等。附属医院支出5,968萬元,主要用于医疗设备以及医疗专用耗材的购置費用等。

 ()一般公共服務支出()年度預算爲160萬元,支出決算爲160萬元,完成年度预算的100%

 () 教育支出()年度預算爲88,122萬元,支出決算爲88,053萬元,完成年度预算的99.92%

() 科學技術支出()年度預算爲258萬元,支出決算爲258萬元,完成年度预算的100%

 () 醫療衛生與計劃生育支出()年度預算爲5,526萬元,支出決算爲5,526萬元,完成年度预算的100%

 () 住房保障支出()年度預算爲2273萬元,支出決算爲2,273萬元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出40,273萬元,其中,人員經費35,699萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、医疗費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費4,574萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、邮電費、差旅費、因公出國()費、維修()費、租赁費、会议費、培训費、公务接待費、专用材料費、专用燃料費、劳务費、委托业务費、工会经費、福利費、公務用車运行维護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”经費支出决算情况

()“三公”经費的单位范围

江漢大學有一般公共預算財政撥款预算安排“三公”经費的单位包括江漢大學本级。

()一般公共預算財政撥款“三公”经費支出决算情况

2016年度“三公”经費财政拨款年度預算數为442萬元,支出決算爲226萬元,为预算的51.13%,其中:

1.因公出國()費用支出决算为115萬元,为预算的87.12%,比預算減少17.00萬元。

2016年度江漢大學因公出國()團組21 次,44人次,實際發生支出115萬元。其中:住宿費25萬元、旅費 55萬元、夥食補助費12萬元、培训費7萬元、杂費16萬元。主要用于国际交流与合作團組6個、25人次;招商引资与会展團組1個、1人次;国际组织会议團組13個、  17人次;境外培训團組1個、1 人次。主要出訪成果及內容包括:

赴俄羅斯、愛爾蘭參加開展國際教育工作交流。

赴美国参加信息技术产业集群培育專題研讨班培训。

赴英国,推介我市“城市合伙人”計划,推介我市创业投资环境和人才引进政策,并出席在英国曼彻斯特举办的武汉城市陀嫭展暨武汉-曼城30周年友好交往回顾展。推介城市合伙人計划。

赴波蘭、俄羅斯進行提升武漢科技館的服務功能與水平,探討武漢科技場館同市屬高校之間的合作。

赴英國、德國開展合作辦學,就校際合作交流與相關高校有關負責人舉行了會談,交換了意見,達成共識和合作交流意向。

赴芬兰、俄罗斯是扩大我校国际交流与合作項目,进一步深化和完善对外校际交流項目,促进本校教学改革,提高教育综合实力。互派访问学者等。

赴台灣參加第六屆國際B細胞與自身免疫學術會議。

赴瑞典伍克森学院,带领学生开展“关于護理和智障護理”的交流学习。

2.公務用車購置及运行维護費支出决算为93萬元,完成预算的34.44%,其中:

(1)本年度无公務用車購置費预算及支出。年末公務用車保有量50輛。

(2)公務用車运行维護費93萬元,为预算的34.44%,比預算減少177.00萬元。主要原因是加强公车管理,严控公務用車经費开支。其中:燃料費63萬元;維修費19萬元;过桥过路費8萬元;保险費3萬元。

3.公务接待費支出决算为18萬元,为预算的45%,比預算減少22萬元,主要原因是按照中央“八項规定”精神及省市相关规定,严控公务接待经費开支。

2016年度江漢大學执行公务和开展业务活动开支公务接待費18萬元。其中:国际访问13萬元,主要用于国际来访学者及专家學術交流的接待工作53批次460人次(其中:陪同120人次);大型活動2萬元,主要用于组织学生活动570人次;外省市交流接待3萬元,主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设,学生工作,后勤管理等方面的接待工作31批次390人次(其中:陪同110人次)

2016年度“三公”经費财政拨款支出決算數比2015年減少65萬元,降低28%,其中:因公出國()支出決算增加6萬元,增長5%;公務用車購置及运行費支出决算减少72萬元,降低44%,公务接待支出決算增加1萬元,增長5.8%。因公出國()費用支出增加的主要原因是增加教师国际學術交流。公務用車購置及运行費支出决算减少的主要原因是加强公车管理,严控公務用車经費开支。公务接待支出決算增加主要原因是增加校际交流、校企合作等。

 

八、2016年度政府性基金预算財政撥款收入支出决算情况

江漢大學2016年度無政府基金預算撥款,無收入支出。

 

九、2016年度其他重要事項的情况

 ()政府采購支出情況。2016年度江漢大學政府采购支出总额9,151.00萬元,其中:政府采购货物支出6,134.00萬元、政府采购工程支出1,564.00萬元、政府采购服务支出1,453.00萬元。

 ()國有資産占用情況。截至20161231,江漢大學共有车辆50辆,其中:一般公務用車48輛,特種專業技術用車2輛。单位价值50萬元(含)以上通用设备39台(套),單價100萬元(含)以上专用设备 48台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

()財政撥款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事業收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()其他收入:指除“財政撥款收入”、“ 上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款項、无法偿付的应付及预收款項等。

()用事業基金彌補收支差額:指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

()年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分類科目

 1.一般公共服务(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映上述項目以以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 2.教育支出(類) 普通教育(款)高等教育(項):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。

 3.教育支出(類) 職業教育(款)高等職業教育(項):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科職業教育等方面的支出。

 4.教育支出(類) 教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項):反映用教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

 5.教育支出(類) 教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映用教育費附加安排的支出。

 6.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)应用技術研究與開發(項):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专項技术开发研究的支出。

 7.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)产业技術研究與開發(項):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技術研究與開發,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

8.科學技術支出(類) 技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出(類) 公立醫院(款)綜合醫院(項):反映卫生和計划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類) 醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴費经費,未参加医疗保险的事业单位的公費医疗经費,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经費。

11.醫療衛生與計劃生育支出(類) 醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療保障方面的支出。

12.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

13.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含離退休人員)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员離退休人員发放的用于購買住房的補貼。

()結余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。

()年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原計划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及运行维護費和公务接待費。其中,因公出國()費用反映单位公务出国()的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公務用車購置及运行维護費反映单位公務用車车辆购置支出(含車輛購置稅))及租用費、燃料費、維修費、过桥过路費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外賓接待)費用。

 

 

 

  


返回原圖
/